Бухгалтерский учет на УСН, который работает на вас

Сделаем "упрощенку" действительно простой. Возьмем на себя КУДИР, отчеты и налоги. Проконтролируем лимиты и поможем законно платить меньше.

Узнать стоимость
Ведение бухгалтерского учета на УСН
Контроль лимитов УСН

Контроль лимитов УСН

Следим за доходами и штатом, чтобы вы не потеряли право на спецрежим.

Оптимизация налога

Оптимизация налога

Помогаем выбрать выгодный объект (6% или 15%) и уменьшаем налог на взносы.

Идеальная КУДИР

Идеальная КУДИР

Ведем Книгу учета доходов и расходов так, что у ФНС не возникнет вопросов.

Все отчеты по сотрудникам

Отчеты по сотрудникам

Если у вас есть штат, вовремя сдадим всю отчетность в СФР и ФНС.

Простота УСН обманчива. Одна ошибка может стоить дорого.

"Слёт" с Упрощенки, неправильный учет расходов или пропущенный платеж — популярные ошибки, которые приводят к доначислению налогов по общей системе, пеням и штрафам.

Риск: Превысить лимит по доходам или сотрудникам и не заметить этого. ФНС пересчитает все налоги по ОСНО с начала квартала.

Наше решение: Мы ведем ежемесячный мониторинг ваших показателей и заранее предупреждаем о приближении к лимитам, предлагая варианты действий.

Риск: Выбрать невыгодный объект налогообложения (например, 6% при больших расходах) и переплачивать налог годами.

Наше решение: Перед началом работы мы анализируем вашу бизнес-модель и помогаем выбрать оптимальный вариант — "Доходы" или "Доходы минус расходы".

Риск: На УСН 15% учесть расходы, которые не принимает ФНС (согласно ст. 346.16 НК РФ). Это приводит к доначислению налога.

Наше решение: Мы тщательно проверяем каждый расход на соответствие закрытому перечню НК РФ и помогаем собрать подтверждающие документы.

Стоимость ведения бухгалтерского учета на УСН

Выберите подходящий вариант обслуживания в зависимости от вашего объекта налогообложения.

Тарифы для УСН "Доходы"

Ежемесячное обслуживание,
руб. в месяц
Нулевая отчетность 1000
1–50 17000
51–100 24000
101–150 32000
151–200 50000
Больше операций по договоренности

Тарифы для УСН "Доходы минус расходы"

Ежемесячное обслуживание,
руб. в месяц
Нулевая отчетность 2000
1–50 18000
51–100 25000
101–150 33000
151–200 51000
Больше операций по договоренности

Не уверены, какой вариант УСН вам подходит?

Получите бесплатную консультацию нашего эксперта. Мы проанализируем ваш бизнес и поможем выбрать самую выгодную систему.

Что входит в комплексное сопровождение на УСН

Мы берем на себя все задачи, чтобы ваша "упрощенка" была безупречной.

Ведение КУДИР:
Корректное отражение всех доходов (и расходов на УСН 15%)

Расчет налога:
Считаем авансовые платежи и налог по итогам года

Уменьшение налога:
Максимально снижаем налог за счет страховых взносов

Платежные поручения:
Готовим платежки на уплату налогов и взносов

Кадровый учет и зарплата:
Полный цикл работ, если у вас есть сотрудники

Сдача отчетности:
Годовая декларация по УСН, отчеты по сотрудникам

Взаимодействие с ФНС:
Ответы на требования, сверки с бюджетом

Консультации:
Неограниченные консультации по вопросам работы на УСН

Отвечаем на частые вопросы по Упрощенной системе

Если вы превысите лимиты по доходам (в 2025 г.), численности (более 130 чел.) или стоимости основных средств, вы теряете право на применение УСН с начала того квартала, в котором произошло превышение. Налоговая инспекция пересчитает все ваши налоги за этот период по Общей системе (ОСНО), то есть доначислит НДС и налог на прибыль. Наша задача — не допустить этого, заранее предупредив вас.

Простое правило: если ваши документально подтвержденные расходы составляют более 60% от доходов, то, скорее всего, вам будет выгоднее УСН "Доходы минус расходы" 15%. Если расходов мало или их сложно подтвердить (например, в сфере услуг), то выгоднее УСН "Доходы" 6%. Мы поможем провести точный расчет для вашего бизнеса и сделать правильный выбор.

На УСН 6% вы можете уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов. ИП без сотрудников могут уменьшить налог до 100%, а ООО и ИП с сотрудниками — не более чем на 50%. На УСН 15% взносы просто включаются в состав расходов. Важно правильно и вовремя уплачивать взносы, чтобы иметь право на вычет. Мы проконтролируем этот процесс.

Да, вы можете это сделать, но только один раз в год. Для этого необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию до 31 декабря текущего года. Новый объект налогообложения начнет действовать с 1 января следующего года. Мы поможем вам подготовить и подать это уведомление.

Добро пожаловать!

Мы используем cookies 🍪, чтобы вам было удобно!
Однако, нужно ваше согласие на их использование. Вы можете ознакомиться с политикой конфиденциальности.